Про сдачу годовой отчетности за 2016 год можете прочитать на странице “Отчетность ФЛП Украины”: http://tibet-club.ru/?page_id=582
Физ. лица-предприниматели на едином налоге 3 группы сдают отчет за 9 месяцев 2016 “Податкова Декларація платника єдиного податку” (в программе ОПЗ он идет под номером F01033).
Для юр. лиц на едином налоге 3 группы этот отчет в ОПЗ имеет номер J01035, для 4 группы (сельхоз.предприятий) – J01038. Формы бланков “Приказом№578 от 19.06.2015 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”:
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця Наказ №578 (101.5 KiB, 38,653 hits)
Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) (Наказ №578) (83.0 KiB, 14,672 hits)
Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи (Наказ №578)(446.1 KiB, 9,082 hits)
Срок подачи отчета “Податкова Декларація платника єдиного податку” за 9 месяцев 2016 для ФЛП и юр. лиц, относящимся к 3 и 4 группам до до 09.11. 2016.
ФЛП на едином налоге 1 и 2 групп за 9 месяцев 2016г. не сдают “Податкову Декларацію платника єдиного податку”.
В последнем на сейчас обновлении ОПЗ 1.36.2.0 для третьей группы единого налога (как для юр.лиц, так и для физ.лиц) проценты налога при автоподсчете считаются как 3% и 5% (а в самой Декларации еще стоят 2% и 4%) соответственно:
Установочный пакет OPZ 1.36.0.0 от 23.08.2016 (54.5 MiB, 1,291 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.1.0 от 20.09.2016 (750.5 KiB, 383 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.2.0 от 26.09.2016 (764.6 KiB, 306 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.3.0 от 11.10.2016 (1.0 MiB, 561 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.4.0 от 03.11.2016 (1.4 MiB, 201 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.5.0 от 29.11.2016 (1.8 MiB, 159 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.10 от 14.02.2017 (3.1 MiB, 317 hits)
Скачать обновление ОПЗ версия 1.36.7.0 от 22.12.2016 (2.4 MiB, 204 hits)
ВНИМАНИЕ! Не забывайте в программе ОПЗ в “Податковій декларації платника єдиного податку” ставить количество работников, а если их у Вас нет, то обязательно надо ставить цифру “0″ . Иначе выдает ошибку HNACTL. Расшифровку других ошибок, которые выдает программа ОПЗ (OPZ) можете посмотреть часто встречающиеся ошибки по ссылке: http://tibet-club.ru/?p=964
За 3 квартал 2016г. сдаем отчет Форма 1ДФ “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” ( в ОПЗ идет под номером F05001, сроки сдачи отчета за 3 квартал 2016 до 09.11.2016). Форма 1ДФ утверждена Приказом Министерства финансов Украины №4 от 13.01.2015, содержит отчет по военному сбору и налогообложению процентов по банковским депозитам. В отчете по форме 1ДФ “военный сбор” надо вносить в разделе II одной строкой, без распределения по каждому работнику, а только надо показать общую сумму начисленного, выплаченного дохода, начисленного и перечисленного в бюджет военного сбора. Если Вы вносите в отчет 1ДФ ФОПов с кодом 157, то их суммы тоже добавляются в строке по военному сбору в колонки 3а и 3, но не добавляется на эти суммы военный сбор (т.е. в колонки 4а и 4 вносим налог только с зарплаты наемных работников):
Пример заполнения формы 1ДФ за 1 квартал 2017 (82.5 KiB, 48,339 hits)
В приведенном выше примере заполнения формы 1ДФ указана зарплата наемных работников: минимальная без индексации зарплаты.
Про удержания с минимальной зарплаты 1450грн. читайте в статье Минимальная зарплата в Украине с 1 мая 2016г.
Кто использует воду не только для санитарно-гигиенических нужд (это парикмахерские, автомойки и т.д.) сдают за 3 квартал 2016 “Податкову декларацію з рентної плати”, которую надо заполнять нарастающим итогом с начала года. Форма которой утверждена Приказом Министерства финансов Украины 17 .08.2015 року № 719 (в ОПЗ идет под номером F08001) и к ней заполняется Додаток 5 “Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води” (F08105). Сроки сдачи отчета до 09.08.2016. Бланки отчета в формате WORD с примером заполнения можно скачать по ссылке:
Скачать "Податкова декларація з рентної плати з Додатком 5 " з прикладом (104.7 KiB, 10,586 hits)
Все, кто торгует алкогольными, табачными изделиями и пивом, ежемесячно до 20 числа, следующего за отчетным, сдают отчет “Декларація акцизного податку” и к ней Додаток 6. Скачать бланк этого отчета с примером заполнения можно по ссылке:
Декларація акцизного податку с прикладом заповнення (172.5 KiB, 11,238 hits)
До 10 числа месяца, следующего за отчетным всем ФЛП – розничным продавцам алкогольных напитков и сигарет надо сдавать отчеты:
1) “ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У РОЗДРІБНІЙ МЕРЕЖІ” (Звіт №1-РА в программе ОПЗ он идет под номером F02101) и
2) “ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У РОЗДРІБНІЙ МЕРЕЖІ” (Звіт №1-РТ в программе ОПЗ он идет под номером F02102).
Самый простой вариант сдать эти отчеты бесплатно – это набрать их в программе ОПЗ, затем сделать импорт в СОТУ-онлайн, там подписать и отправить.
Если есть наемные работники, то до 20 числа каждого месяца следующего за отчетным, надо сдавать ежемесячный отчет по ЕСВ (Єдиному соціальному внеску) – это Додаток4. Начиная с отчета за июнь 2016г. - новая форма отчета по ЕСВ. Отчет можно сделать и сдать в СОТЕ или обновленном “Кабінеті платника податків”. Или можно этот отчет набрать в программе ОПЗ, а затем сделать импорт, подписать и отправить из демо-версии МЕДКА или из СОНАТЫ.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня есть 3 наемных работника к 2м из них я применяю соц.льготу, а за одного плалачу полный НДФЛ скажите под каким знаком в форме 1ДФ (ознака соц.пільги) я должна указать последнего работника (1работник-01, 2р.-01, 3р.-0)?
Если налоговая льгота применяется, то в столбце 8 формы 1ДФ ставите цифру 01 (или другую в зависимости от вида льготы), а если льготу не применяете, то в 8 столбце ничего ставить не надо (т.е. цифра “0″ не ставится).
Доброго времени суток!
Сейчас активно обсуждается внедрение налоговой декларации на доходы физ.лиц. Подскажите пожалуйста в случае физ.лица – предпринимателя достаточно декларации плательщика ед.налога или все таки нужно будет заполнять еще и F0100107 ?
Вообще “Декларацію промайновий стан і доходи” сдавали только предприниматели на общей системе налогообложения. Но сейчас вполне верю, что они ее могут внедрить и для единщиков, но пока лучше не спешить впереди паровоза, ведь это еще нигде официально не принято, да и сроки сдачи всех Деклараций за 1 квартал 2014 до 12.05.2014
Спасибо большое! Чтобы я без вас делала) Вы всегда ответите, все разъясните. Какая Вы молодец! Спасибо!!!
Здравствуйте! Подскажите, где бесплатно можно сдать форму 1 ДФ(квартальную),один работник,импортированную из опз? можно ее как то сдать в электронном кабинете?
В Ел. кабинете почему-то еще старая форма 1ДФ, поэтому новая не импортируется. Советую импортировать, подписать и отправить через демо-версию СОНАТЫ: http://tibet-club.ru/?p=2810
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по 1ДФ. Если три наемных работника, строчек тоже 3 раньше было, а теперь в примере 5 строчек стоит. Как быть? Заполнять 3, и две пустые добавлять? Или как раньше – сколько наемников, столько и строчек. Делаю в ОПЗ.
Сколько наемных лиц столько и строчек, зачем пустые добавлять? В примере сделано на 5 строк, так как если до 5 человек включительно, то еще разрешается сдавать на бумажном носителе, а если больше 5 – то обязательно надо отправлять по интернету или сдавать отчет на флешке.
Я поняла. СПАСИБО, Вам! Ваш сайт очень выручает!
Добрый день! нашла для себя подсказки на сайте, спасибо, очень здорово! Вопрос: подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать 1дф единщику 2 и 3 групп (без наемных работников), если они арендуют помещение у СПД? Единщик 2 группы уже зарегестрирован 4й год, но ни разу не сдавал за свою аренду данный отчет.
Если арендатор сам не сдает отчет по аренде, то думаю и Вам тогда не стоит его показывать.
Обязаны сдавать 1 дф и указывать в декларации вашего СПД-поставщика услуг или товаров с кодом дохода 157. При условии, что этот поставщик действительно является зарегистрированным предпринимателем и предоставил Вам копию либо Свидетельства Гос Регестратора, либо Свидетельство плательщика единого налога. В случае, если этот поставщик не предприниматель, Вы выступаете его налоговым агентом и в этом случае у Вас совсем другая картина.
Здравствуйте, в новой форме 1дф в iFin требует указать порцию. Что там указывать, если обычный ФОП?
Порцию ставьте цифру “1″, чтобы не было ошибки.
Спасибо.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста,какую программу скачать для сдачи в электронном виде отчета в налоговую физическому лицу (налоговая декларация туристического сбора). Заранее большое спасибо!
Если у Вас бесплатные ключи ЭПЦ, то можете сделать отчет в программе ОПЗ (Декларация туристичного збору идет под номером F03035). Установите сначала установочную версию OPZ 1.30 и сразу обновите до последней версии, на сегодня это 1.30.35 скачать можете здесь: http://tibet-club.ru/?page_id=582 А потом импортируйте или в СОНАТУ, как это сделать читайте здесь: http://tibet-club.ru/?p=2810 или в “Кабінет плат. податків” http://tibet-club.ru/?p=2870. Если ключи ЭПЦ – платные. то попробуйте сделать в демо-версии МЕДКА http://tibet-club.ru/?p=2632
Здравствуйте,в законе сказано, отчет предприниматель на упрощенной системе ,если до пяти строк и до 5-наемных лиц, декларацию, 1ДФ, ЕСВ, можно сдавать на бумажном носителе. Что делать, если не принимают на бумажном, требуют только на эл. виде.
Что касается Отчета по ЕСВ сошлитесь на раздел ІІ пункт 2.1 “ПОРЯДОК формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Приказ №454 от 09.09.2013 миндоходов Украины), где сказано: “на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти” http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/000/62837/PORYADOK_22_2.doc_s_pravkami.doc
По форме 1ДФ сошлитесь на “ПОРЯДОК заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку№ від 21.01.2014 № 49:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0228-14
В нем тоже есть пункт 2.3, в котором сказано, что можно подавать: “… на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п’яти”.
доброй ночи!! подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, – отчет1ДФ теперь нельзя сдать с помощью IFIN бесплатно? нужно только оплачивать абонемент? спасибо большое)
Можете сделать отчет 1ДФ в ОПЗ (он идет под номером F05001), а затем импортировать в СОНАТУ: http://tibet-club.ru/?p=2810 или “Кабінет платника податків”: http://tibet-club.ru/?p=2870 и там подписать и отправить.
Здравствуйте,может быть я немножко не по теме задам вопрос, но только на вашем сайте можно получить вразумительный ответ.
Вопрос по ставкам новым эконалога с 2014 года,интересуют страционарные источники выбросов, в отчетах ,в программе ОПЗ 1.30.36 когда делаю ставка налога Ангидрид сернистый – 1434,71 . а на одном из сайтов ставка-1553,79…вот не пойму какую ставку следует применять с 2014 года??? может есть еще новее обновления на опз,где ставка больше? в общем запуталась я,ПОМОГИТЕ!!!!
Да, действительно, с 01.04.2014 установлена ставка на ангидрит сернистый 1553,79, т.е она увеличена на 8,3% по сравнению с предыдущей ставкой, поэтому за 1 квартал 2014 Вы сдаете еще по старой – 1434,71, а за 2 квартал 2014 уже по новой, увеличенной ставке.
спасибо! а я сдала по повышенной ставке,как думаете накажут?
Подскажите чайнику, 12 мая еще можно будет сдавать?)
Да, 12.05.2014 – это последний день сдачи отчетов за 1квартал 2014г.
Добрый вечер) в отчете 1ДФ за наемного рабочего:
ВАРИАНТ І
2 3а 3 4а 4 5
1111111111 3900,00 3900,00 300,55 300,55 101
1111111111 3900,00 3900,00 1574,04 1574,04 133
Первый раз все ясно: нараховано 3900,00 и выплачено 3900,00. А вот второй раз?
Подскажите, пожалуйста, во второй строке сумму 3900,00: надо её писать и в графе 3а и в 3, надо писать только в 3а (нараховано) или вообще нигде не пишем?
ВАРИАНТ ІІ
2 3а 3 4а 4 5
1111111111 3900,00 3900,00 300,55 300,55 101
1111111111 3900,00 1574,04 1574,04 133
или
ВАРИАНТ ІІІ
2 3а 3 4а 4 5
1111111111 3900,00 3900,00 300,55 300,55 101
1111111111 1574,04 1574,04 133
Спасибо большое)
Я показываю в 1ДФ только подоходный налог с зарплаты с кодом 101, т.е. только первую строку, а 133 – не показываю, так как он был придуман для накопительной системы ПФ, которую, насколько я знаю, еще до сих пор не ввели. Суммы по ЕСВ отражаются в отчете Додаток 4 “Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів”.
Добрый день!
Огромное спасибо за Вашу помощь!!!!
Вопрос: я сформировала в Ел. кабинеті платника податків квартальный отчет единщика. Когда просматриваешь квитанции, прикрепленные к отчету, то написано квитанция №2, статус прийнятий. Это значит отчет сдан? Т.к. ранее сдавала в эл. виде только отчет по ЕСВ (додаток 4) в МЕДОК, там на документе стоит печать, что отчет принят. А в этой программе я не понимаю проверен отчет, принят или что с ним.
Также сформировала отчет 1ДФ, отправила в ДПІ, сразу высветилось окошечко, что отчет отправлен. И больше этот отчет я нигде не могу найти. Когда заходишь в папку Звітність, там высвечиваются только мои отчеты единщика и по ЕСВ. Я уже проставила галочки во всех отчетах (папка Обрані звіти), но ничего не изменилось. Где теперь найти этот отчет и как узнать его судьбу?
И программа тормозит, конечно, сильно. Очень много недоработок!
И последний вопрос) Бухгалтерская рассылка Все о бухучете прислала ссылку на изменение счетов оплаты в бюджет с 25.04.14 http://kyiv.minrd.gov.ua/byudjetni-rahunki/ И в перечне налоговых указаны совершенно другие ЄДРПОУ и названия самих налоговых, а также министерства. Т.е. до этого я платила ед. налог в ГУ Миндоходов, а в этом месяце заплатила в ГУ ДКСУ, а также в квитанции указала ЄДРПОУ,указанный в этом файле. Но потом стала искать информацию о переименовании министерства и о смене ЄДРПОУ, и не нашла. И я не понимаю, почему в этом файле указаны другие названия и дойдут ли теперь мои деньги по назначению.
Извините, что так сумбурно. Просто я совсем запуталась. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
И С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ НАС!!!
Если отчет в “Кабинете…” отправлен и не отображается – это связано с программными недоработками, обычно на следующий день он появляется, если цвет – зеленый, значит сдан. А на счет счетов, могу сказать, что те которые подсвечены красным – это новые, а куда сейчас платить сама еще не знаю.
Добрый день, скачала себе обновления на опз 36 версию, пытаюсь открыть в ней 1-дф, но мне программа пишет, что документ не є діючим. Что это может быть, подскажите, пожалуйста!
Создавать надо 1ДФ в ОПЗ отчет под номером F05001(Наказ Міністерства доходів і зборів України 21 січня 2014 року № 49), а форма F05010 уже не действительна.
Скажите пожалуйста, годовую отчетность для предпринимателей. 1группы нужно обязательно сдавать в электронном виде? Если -да, где можно взять ключи?
Бесплатные ключи ЭЦП выдаются в налоговых (если в вашей налоговой такой услуги нет, то узнайте ближайший адрес), платные – в специальных сервисных центрах. Бумажный вариант пока еще никто не отменял, но налоговые все больше настаивают на сдаче в эл.виде (им так удобнее, а нам не очень, так как из-за перезагрузки серверов Миндоходов и несовершенства существующих программных средств, как показывает практика, быстрее самому отнести отчет в налоговую, чем морочить голову с эл. формой).
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,2я группа,наемных работников нет,сколько раз в год подается отчет ?И я недоплачивала с каждого платежа по 12 грн ,мне положен штраф 50% с плетежа ед.налога или с недооплачиваемой суммы??спасибо.
Если наемных работников нет, то раз в год сдаются отчеты:
1.”Податкова Декларація платника єдиного податку”
2. Додаток5 Таблица2 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування” (персонификация по ФЛП)
3. Если есть аренда земли или земельный налог, то “Податкова декларація з плати за землю земельний податок та/або орендна плата”
Если есть закупки у других ФЛП, подтвержденные документально (кассовый чек, товарный чек и т.д.), то ежеквартально эти суммы показывают в 1ДФ с признаком дохода 157.
А на счет штрафов точно сказать не могу, логически надо брать штраф только с недоплаченной суммы, а не со всей суммы единого налога.
добрый день, уточните пожалуйста если нет наемных, то в фонд несчастных случаев никакого отчета не надо?
Получается без наемных рабочих отчет сдавать не надо. Разве, что если сам ФЛП зарегистрирован в этом фонде и платит отчисления входящие в ЕСВ, то могут потребовать заполнить в этой ведомости столбцы 1,2,5.6.а в столбцах 3 и 4 – прочерки.
Для ФОП 2 гр. або 3 гр. потрібно робити індексацію зарплати продавцям, з якого місяця по скільки? Якщо я розумію то Травень 1218*3% =1254,54,, червень 1218*6,4%=1295,95,, липень на 10,4% Допоможіть. Дякую.
Все правильно, за червень 2014 – 6,4% це буде 1295,95грн., а за липень 2014 виходить 10,4% або 1344,67грн.
здравствуйте. подскажите, пожалуйста,я не делала индексацию з/п и теперь думаю сделать всю индексацию в з/п за октябрь. Получается общая сумма индексации 599,27 гр. Я эту сумму должна прибавить к З/п (1500+599,27)и я уже в этом месяце не смогу применить социальную льготу? Очень жду помощи)))
Скажите,пожалуйста,последнюю дату сдачи отчёта 1 ДФ за 2 квартал 2014 года до…
Последний день сдачи отчета 1ДФ 11 августа 2014г. включительно, так как 10 августа – это воскресенье, выходной переносится на 11.
подскажите пожалуйста, оплатила больничные, которые пришли с ФСС НВ, в отчете 1-дф какую ознаку писать
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, прибыль ведь сдаем только за год?
Да Декларация о прибыли – годовая.
Кто знает, какой штраф если не сдал отчет за 2-й квартал по 3-ей групе
Здравствуйте. Поясните пожалуйста. Сдаю 1дф за 3 квартал. Строка 3а и 3 должны быть одинаковыми?Если к примеру з.п начислена в июле а выплачена в августе,потом начислена в августе выплачена в сентябре, и начислена в сентябре а выплачена в октябре все выплаченно в полном объеме до 8 числа каждого месяца.Так вот вопрос какие суммы отражать в графе 3 и 3а??Как я понимаю они должны быть одинаковыми. И тоже самое по гр.4а-здесь мы отражаем налог который насчитали а в гр4-тот который перечислили???
Вообще для простоты я показываю и начисленную и выплаченную зарплату, а также налоги с нее в один и тот же месяц. Хотя как Вы пишете правильно делать переходящим до 8 числа следующего месяца. Раньше, когда так делала, с налоговой все время при сверках были проблемы. Поэтому все налоги я плачу в аванс (до 22 числа текущего месяца), а остатки зарплаты выдаю 7 числа следующего месяца, но в отчете 1ДФ они отражаются как в текущем.
добрый день!
кто сталкивался с проблемой заполнения 1дф в кабинете плательщика? система автоматически создает одну лишнюю строку после заполнения последней строки отчета и удалить ее нельзя, поэтому не сходиться количество строк ниже, если указать на одну больше – система выдает ошибку что не заполнена лишняя строчка. уже как только не пытался исправить – не получается… кто что посоветует делать?
Оставьте эту строчку пустой, ничего в ней не пишите и просто ее проигнорируйте. при проверке ошибки никакой не выдает. Ставьте количество только заполненных строк. Или сделайте этот отчет в программе ОПЗ, а затем импортируйте в “Кабинет…” Но я пока не советую спешить сдавать этот отчет, ведь может еще успеют до 10.11.2014 утвердить и сделать новую форму 1ДФ, в которой будет добавлен во втором разделе военный сбор. Иначе Вам придется его отправлять отдельно.
Здравствуйте. Я заранее приношу извинения, но у меня есть небольшое замечание по примеру заполнения 1ДФ за 3 квартал, в части про военный сбор:
В примере указана Сума нарахованого доходу – 20267,50.
Дальше в разделе Военного сбора указана Загальна сума нарахованого доходу – 20267,50,
и Загальна сума утриманого податку – 304,01, т.е. это 1,5% от суммы 20267,50.
Но мы же должны высчитывать 1,5% не от общей суммы(которая за три месяца), а только за два месяца – август, и сентябрь. Т.е. сумма военного сбора будет, не 304,01, а, примерно, 203,16.
Верно?
Правильно, Елена,у меня просто вылетело это из головы, что только начиная с августа 2014, сейчас переделаю. Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите “чайнику”: надо сдать 1 дф с бесплатным ключом. В какой программе создать? как отправить? по ЕСВ пользуюсь МЕДос
заранее спасибо
1ДФ можно набрать в бесплатной ОПЗ, а потом импортировать в “Кабинет платника податку”, подписать и отправить. Или можете сделать и отправить прямо из “Кабинета…”. Как это сделать читайте здесь: http://tibet-club.ru/?p=2870
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, теперь 1ДФ надо уже сдать по новой форме, так как утверждена новая форма, но ее нет в ОПЗ? В какой она есть программе? Спасибо за помощь
Новая форма есть, а ни в одной из программ ее еще нет. Так, что сдаем все как обычно, а на военный сбор надо будет отправить “уточненку”, заполнив только Раздел ІІ.
А где можно взять эту “уточненку”
Когда выйдет новая форма 1ДФ со вторым разделом, надо будет в ней заполнить только данные по военному сбору одной строкой в этом новом втором разделе и поставить крестик в самой форме 1ДФ напротив слова “Уточнюючий” ( а не “Звітний”, как Вы ставите обычно)- это и будет “уточненка”.
Добрый вечер! Подскажите! Я поставила зарплату август, сентябрь, октябрь по 1350,00 это неправильно? С какого месяца опять повышение? Что предпринять, чтобы исправить ошибку. Спасибо!
Спасибо! Не затрудняйте себя над этим вопросом, я уже нашла в ваших вопросах и ответах свои правильные дальнейшие действия. ОГРОМНОЕ спасибо за ваши консультации. Я стараюсь читать чужие заданные Вам вопросы и ответы и в этом делаю высновки для себя. Спасибо огромное. ВЫ УМНИЦА.
Здравствуйте ! Помогите ! Как в 1 дф за 3 квартал ,отразить выплаченую индексацию в июле ( з а май и июнь ),или указать с общей сумой начисленного дохода в графе 3а ( те доход за июль,август,сентябрь + индексация май + индексация июнь), Спасибо !!
Если делать “уточненку” за 2 квартал 2014, где надо будет показывать “нарахований доход” с учетом индексации, а в 3 квартале 2014 добавить эти суммы в графу 3 “виплаченний доход”, то могут впаять штраф 510 грн. Думаю, лучше добавить все эти суммы к суммам за 3 квартал и в графу 3а и в 3.
Отправляла отчет за второй квартал, получила квитанцию 2 и подумала, что приняли. Сейчас зашла в отчеты за 2 квартал и получила сообщение об ошибке. Неверно указала ИНН работника, а уже нужно сдавать за 3 квартал. Что мне делать? Заранее спасибо
Надо сделать “уточненку” 1ДФ за 2 квартал только на этого работника: в первой строке написать неправильный номер, и все суммы по нему, которые были внесены за 2 квартал и в последней 9 графе поставить цифру “1″, а во второй строке внести ИНН и все суммы по этому работнику правильные и поставить цифру “0″, поставить крестик напротив “Уточнююча”, подписать и отправить.
Спасибо большое за помощь
Добрый день. Всегда подаю 1ДФ 4-мы порциями ( за каждое структурное подразделение в разных городах) . Вот только что увидела, что за третий квартал ошибочно подала две порции за разные подразделения с одинаковым номером 1, отчет принят ,квитанция № 2 пришла. Нужно ли подавать “нову звитну”? Заранее спасибо за ответ.
Ирина! Я наверняка не могу сказать надо ли Вам в этом случае подавать “нову звітну”, лучше уточните этот вопрос у налогового инспектора.
Добрый день! В ОПЗ пытаюсь создать отчет 1ДФ , но при создании , шапка отчета “затверждено Наказ Міністерства фінансів України 21.12.2011 № 1688″
а нужно наказ №49 .
как можно править эту шапку или может есть обновление какие то?
Конечно надо установить последнее обновление ОПЗ. На сегодня это версия 1.30.40, можно обновлять на любую из версий выше 1.30. После обновления надо создать отчет 1ДФ заново в новой версии.
Сегодня отправила. ВернулИ “Виявлені помилки:
Форма відсутня в реєстрі бланків – код: F0500104, приймається в періоді: ’9 Мiсяцiв,2014 р.’.
Відправник: Портал прийому звітності ‘МДЗ України’, версія 2.2.2.14″
т.к версия 1.30.40 от 03 сентября!!!, обратите внимание, отчет создается но Миндоходов не принимает. ((( Как все у нас.
Добрый день! Установил версию 1.30.40. , но при создании нового отчета ничего не меняется… наказ тот же старый.
Простите, виновата. ) Сама не правильно сформировала отчет. Нужно было сформировать не 9 мес, а 3 квартал!
Да, конечно, ведь 1ДФ – это квартальная отчетность и сдавать ее надо за 3 квартал, а не за 9 месяцев.
Подскажите, пожалуйста, что заполнять в 1-ДФ за 3 квартал в строке “оподаткування процентів”?
Это заполняют только банки, кредитные союзы и все те учреждения, которые выплачивают % по депозитам и удерживают с них 15% налога. Остальным эта строка не нужна, а только та, где идут начисления во военному сбору.
Спасибо!!!
здравствуйте. подскажите, пожалуйста,я не делала индексацию з/п и теперь думаю сделать всю индексацию в з/п за октябрь. Получается общая сумма индексации 599,27 гр. Я эту сумму должна прибавить к З/п (1500+599,27)и я уже в этом месяце не смогу применить социальную льготу? Очень жду помощи)))
Получается, что соц. льгота на такую зарплату не положена, ведь она превысит 1710грн. установленные на 2014 год.
это у меня так получится только за октябрь?( т.к.я индексацию насчитаю за 6 месяцев), а потом за ноябрь будет как обычно
Если Вы повысите зарплату в октябре, чтобы она была не меньше зарплаты с индексацией, например, до 1365грн., то этот месяц (октябрь 2014) станет базовым для дальнейших расчетов и в ноябре-декабре 2014 индексацию не надо будет делать, а показывать только 1365грн.
Здравствуйте, появилась ли новая форма 1ДФ с военным сбором? Если нет, то когда появится и до какого числа можно сдать за 3 квартал? Заранее спасибо
Еще пока нет, обновление было, но в нем 1ДФ еще старого образца, без военного сбора.
то есть Уточнюючий мы пока не подаем?
Да, еще ждем выхода программы с новой формой 1ДФ.
С праздником! Подскажите пожалуйста по поводу индексации? Если у меня работал продавец с янв.2005 года, я постоянно ставила минимальную з/ту + 2 + 5 грн для закругления з/ты. И все эти года индексации не делала, (только в этом 2014 году, ставлю с мая и по дек, правильно индексацию). Как то те года об индексации никогда и речи не шло. Не налоговая , не пенс.фонд. замечаний не делали. Правильно ли я работала все эти годы?
Здравствуйте.
Подскажите как заполнить данные о начисленном и выплаченном военном сборе за 4 квартал 14г?. У меня в Медке в бланке 1ДФ ( форма о 21.01.14г № 49)нет раздела ii, где якобы надо указать ” военный сбор”
Заранее благодарна.
Новая форма 1 ДФ еще не утверждена и в МЕДКЕ ее пока нет. Пока можно сдавать по старой форме №49 от 21.01.2014, а когда добавят в МЕДОК новую форму с Разделом 2, то надо будет отправить уточненку, заполнив только этот второй раздел с военным сбором.
Спасибо огромное. Подскажите еще пожалуйста, Я спд на общих основаниях, в декабре 14г по договору ГПД ( с физическим лицом) было насчитано и оплачено ЭСВ 2,6% +34,7%. отчет по ЭСВ с какими додатками и таблицами надо подать в моем случае? И какие сроки подачи?
Заранее благодарна.
По ЕСВ сдается до 20 числа месяца (следующего за отчетным, т.е. в Вашем случае до 20.01.2015) отчет “Єдиний внесок” Додаток 4 (таблица 1, таблица 6, если был прием или увольнение работника, то и таблица 5) В Таблице 6 Вам надо правильно указать категорию этого работника (наемный работник – это код “1″, работники по договорам это код “46″, но лучше уточните у своего налогового инспектора).
Простите, еще раз , заполнила таблицу 1 в додатке 4, именно в таблице 1 ругается красным цветом “клас проф. ризику виробництва не відповідає значенню від 1 до 67″, у меня и правда не указан клас проф ризику, где мне искать єтот клас проф ризику? нашла по виду своей деятельности в инете, рисовать тот что подходит под вид деятельности? Этот клас ризику в отчете ЭСВ влияет на какие то расчеты?
Заранее благодарна.
Класс риска влияет на размер процентов отчислений в фонд по несчастному случаю, который распределяется из отчислений по ЕСВ. У моих предпринимателей, например, это 5. Класс риска сообщали, когда я регистрировала предпринимателей в этом фонде (ФСС по несчастным случаям).
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я не могу в ОПЗ найти отчет под номером F01033, версия обновлена до последней, что в таком случае делать?
Заходите в меню “Довідники” – “Довідник документів” – находите в разделе “01 Прибуток” форму F01033 (а если у Вас 1, 2 группа, то F01034) и ставите напротив нее галочку. Тут же в верхнем правом углу нажимаете “Зберегти зміни”. Форма появится в списке документов.
Да вот именно в меню “Довідники” по одному из предприятий нет отчета с таким номером, по частнім предпринимателям есть, не пойму что такое?
Я вот заметила, что в “довідниках” для юр.лиц нет отчета с номером F01033, а есть только F01035, а вот у физ.лиц есть и F01033 и F01034
Для юр. лиц это будет отчет J010035, а физ. лица сдают F01033, F01034 в соответствии со своей группой.
Класс риска влияет на размер процентов отчислений в фонд по несчастному случаю, который распределяется из отчислений по ЕСВ. У моих предпринимателей, например, это 5. Класс риска сообщали, когда я регистрировала предпринимателей в этом фонде (ФСС по несчастным случаям).
А подскажите пожалуйста в моем случае, Я спд на общих основаниях наемных нет ( как я уже писала), в декабре 14г по договору ГПД ( с физическим лицом) было насчитано и оплачено ЕСВ 2,6% +34,7%. . У меня клас риска в моем случае не влияет ведь на размер % . Я правильно рассчитала ЕСВ 2,6%+ 34,7% с договора ГПД???
Заранее благодарна.
Класс риска все равно надо указать в “Картке підприємства” в разделе “Пенсійний фонд” иначе программа будет выдавать ошибку. А на счет процентов я не знаю, если у Вас такие насчитаны и уплачены, значит такие же должны быть и в отчете Додатка 4.
Здравствуйте! У меня такой вопрос возник, по поводу отчета 1ДФ, у меня юр. фирма на общей системе, получали дивиденды в прошлом году в ноябре, вот сейчас задумалась над тем что мы отчисляли военный сбор с дивидендов тоже, а как их отобразить в новой форме, буду признательна за помощь.
Военный сбор предусматривается показывать в одной строке общей суммой за квартал и с дивидендов, если он платился тоже. Но пока еще новая форма 1ДФ, в которой должен быть Раздел II не утверждена, можно сдавать этот отчет по форме №49 от 21.01.2014, а когда уже будет новая форма 1ДФ со вторым разделом, то заполнить и сдать “уточнюючу”, заполнив только этот раздел с военным сбором.
Огромное спасибо за разъяснение =)
Здравствуйте ! Подскажите ,что делать если если в отчете” Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів” неправильно указала ИНН работника? І Fin отчет принял. Спасибо.
Если Вы делали отчет в МЕДКЕ, то на Таблице 6 правой кнопкой мыши нажмите “Створити скасовуючу” создается две таблицы 6: в “скасовуючій” повторяете все один к одному, как в сданном отчете по работнику, ИНН которого набран неправильно, в “початковій” таблице 6 заполняете правильный ИНН и все остальное по этому работнику. И этот отчет отправляете. Если набирали отчет в ІFin, там должно быть примерно тоже самое, я в ІFin просто давно уже не работаю.
Спасибо ,поищу, делала в I FIN
Здравствуйте! Подскажите,мы фоп 2 и 3 гр.в новой форме раздела II есть строки: военный сбор 1,5% и налогообложение процентов по депозитам. Я понимаю, что военный сбор 1,5% я должна заполнить, а раздел по налогообложению % по депозитам тоже следует заполнить, если деньги действительно есть на депозите. Ответ я думаю пригодится и другим. Заранее благодарны.
Строку по депозитам заполняют те, кто их (депозиты) выплачивает, а именно: банки, кредитные союзы, общества и т.д., а не вкладчики депозитов.
Здравствуйте! я на едином налоге. есть наёмное лицо. Не подскажете сроки подачи отчетов и какие отчеты нужно подать за 2014 год.? спаибо!
Какая группа единого налога, виды деятельности? Если 1 или 2, то надо сдать до 09.02.2015 годовую “Декларацію платника єдиного податку”, другие группы сдают эту же Декларацию, но квартальную. По наемному работнику сдается каждый месяц отчет по ЕСВ – это Додаток 4 (обычно Табл.1, Табл.6, если есть прием или увольнение, то и табл.5) и квартальный отчет по форме 1 ДФ. За физ.лицо-предпринимателя сдается годовой отчет по ЕСВ Додаток 5 (Табл.2), сроки – до 09.02.2015. Если есть земля (аренда или земельный налог),то сдается годовая “Податкова декларація з плати за землю земельний податок та/або орендна плата …” Если у Вас парикмахерская или другие услуги, связанные с использованием воды, то еще надо сдавать квартальную Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод…” Эти все отчеты подаются в налоговую, а в фонд по несчастным случаям до 25.01.2015 надо сдать “Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності”.
Спасибо большое за подробный ответ! Очень приятно! да, у меня 2 группа.
Доброго дня! Якщо в мене найманий працівник з серпня 2014року (оклад- 1800), індексації я не нараховувала, в грудні-знизили оклад до 1700). Який місяць вважати базовим при нарахуванні індексації за січень 2015 ?
Підвищіть в січні 2015 оклад робітника хоч на 1 гривню и тоді січень буде базовим.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по 1ДФ, делали всегда через ОПЗ с ключами. А теперь как быть?
В электронном виде новую 1ДФ не утвердили (нет раздела для военного збора).
Многие несут в бумажном виде – и уже с военным збором. А у нас на бумаге нести нет возможности.
Если отправить по электронке без военного збора – это будет считаться ошибкой?
Можно еще вопрос ? Если я на едином налоге, 2 группа – 15% – Какую сумму я указываю в декларации за год – в графе -3 – показники господарської діяльності ??? 182,7грн? – то есть 15% от мин З/П на 1 января 2014 года? Спасибо!
Да, правильно, в графе III заполняете по месяцам суммы 182,70грн., а в строке 06 ставите сумму дохода, которая должна соответствовать сумме из Вашей “Книги обліку доходів” за 2014год.
какие документы нужны для годового отчета если я единщик 1 категории и работала только 4 -й квартал
До 09.09.2015 надо сдать: 1) – годовую “Податкову Декларацію платника єдиного податку”, покажете в ней только свой 4 квартал и 2) по ЕСВ “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (Додаток 5 Таблица 2: “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування”). Эти отчеты сдаются в налоговую инспекцию по месту регистрации.
Подскажите пожалуйста, юр.лицо без наемных работников, только с одним учредителем, на едином налоге, не начисляет себе зарплату и не выплачивает ЕСВ. Правильно ли? Нужно ли сдавать пустой отчет по ЕСВ, а также годовой в фонд нещасных случаев?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для нотариуса, у которого есть 1 наемный работник какие отчеты нужно подавать?
Насколько я понимаю, то это месячный отчет по ЕСВ (Додаток 4, табл. 1 и табл. 6), квартальный отчет 1ДФ, отчет в ФСС по несчастным случаям.
Еще нужно подавать отчет про майновий стан і доходи? Или нужно подать “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (Додаток 5 Таблица 2)?
В налоговой не могу дождаться ответа.
Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
Да, правильно, квартальную 1ДФ, годовую Ведомость(Додаток 3) в несчастный случай надо было сдать до 25.01.2015, по ЕСВ: Додаток 4 Таблица 2 сдается ежемесячно на наемного работника, а Додаток 5 таблица 2 – это годовая персонификация на предпринимателя, т.е. ее тоже надо сдавать. Если Вы плательщик единого налога, то сдаете “ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ” , если же на общей системе налогообложения, то “ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ”.
Спасибо!
А в отчете 1ДФ нужно указывать информацию только о работнике, или еще о определенных договорах ,которые он совершал (про посвідчені ним договори щодо продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами, щодо операцій з відчуження об’єктів рухомого майна, вартість майна та суму сплаченого податку, інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування з продажу (обміну) об’єктів нерухомості)?
И по этому отчету мы платим еще и 15% от дохода по совершению операций по данным договорам?
И если не получает ЗП сам нотариус, то в Додатку 5, табл. 2 что мы должны указать?
Спасибо!
Да в столбце “Ознака доходу” с кодами 104, 105 указываются все совершенные Вами сделки и налог 15% с них. Вот только я не знаю надо указывать в этих строках ИНН работника, который совершал эти сделки или ИНН самих участников сделки. Лучше уточните у других нотариусов, которые сдают 1ДФ. Нотариус платил за себя ЕСВ в 2014 году? Знаю, что должны платить ЕСВ хотя бы исходя из минимальной зарплаты, эту минималку и отчисления с нее и показывают в Додатке 5 таблица 2.
Зарплату нотариус не получает, ЕСВ за год не платил.
Сам нотариус платит налог в Пенсионный фонд с этих договоров, которые нужно указывать в 1ДФ.
То есть, я так понимаю, что сейчас мы должны заплатить ЕСВ за целый год за самого нотариуса?
Спасибо большое.
Если зарплата нотариусу не начислялась, то скорее всего, в Додатке 5 надо показать те перечисления, что были уплачены в ЕСВ с договоров. Но я точно не уверена, лучше уточните у своего налогового инспектора.
Здравствуйте!Можно ли скопировать данные с отчета с кодом F0500104 в отчет с кодом J0500104 ?
Подскажите, пожалуйста, по какому коду дохода в 1ДФ показывать выплату премии?
Премия относится к ФОП (фонду оплаты труда), показывается с тем же кодом 101, что и основная зарплата и налоги с нее такие же как с зарплаты.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в октябре 014 был принят директор на общественных началах, зп не начислялась. То нужно ли его отображать в декларации по 1-ДФ за 4 квартал 2014 года? Спасибо!
Покажите своего директора в 1ДФ, указав только его ИНН, “Ознаку доходів” и дату приема на работу.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, юр лицо 4-ая группа ЕН с наемными работниками, не сдала отчет в ФСС по несчастным случаям, как быть?
Можете сдать отчет сейчас, но придется заплатить штраф в размере 153грн. за не вовремя сданный отчет.
Добрый день
Я ФЛП на 3 гр, есть один наемный работник, 1 ДФ сдаю ежеквартально с одинаковыми значениями, индексацию не проводила. Это наверное неправильно? Где можно детально и понятно прочесть об индексации, когда и как ее проводить.
Спасибо
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я – ФОП, 3 группа, без наемных рабочих, не являюсь налоговым агентом. Нужно ли ежеквартально сдавать отчет ДФ-1? И второй вопрос, правомерно ли начисляют 2 штрафа за несвоевременно поданный отчет по ЄCВ – 170 и админштраф 510 грн?
Доброго вечора!!! Хотіла перевірити чи прийнятий звіт по зарплаті Додаток 4, квитанція 2 прийшла. Для впевненості зайшла у Електронний кабінет, відкрила сам звіт, а там Титульна-перелік таблиць є, таблиця 1 є, а от таблиці 6 даного додатку немає, скажіть я щось не так зробила чи це там повинно бути?????
Я ФЛП беру в аренду у ФЛ помещение, на период 4 квартал 2014 и 1 квартал 2015- аренда приостановлена ( помещение не беру соответственно не проплачиваю) . Подскажите пожалуйста: надо ли сдавать отчёт 1ДФ за эти два квартала … Как поступить?
Добрый день! Если Вы в курсе – помогите. Я ФЛП на 3 гр. У меня два вида деятельности 47.19 – роздрібна торгівля, 68.20 – надання в аренду нерухомого майна.Подскажите сколько процентов мне надо уплатить за сдачу в аренду нерухомого майна. Налогова мне сказала 15%. Почему? А мне кажется, что нужно 4 %.
15% налоговая может требовать платить в том случае, если у вас этот код 68.20 не указан в реестре плательщиков единого налога. То есть этот вид хозяйственной деятельности (сдача в аренду недвижимого имущества) у Вас должен быть обязательно открыт у гос. регистратора. И, конечно же, должен быть заключен договор аренды (или субаренды).
Спасибо большое! Выручили! Да, код 68.20 указан в реестре, и я ФЛП на 3 гр.. Ещё- а имеет ли роль, (первая степень родства)если я сдаю пол магазина своему сыну 2 гр. вид 47.20. Надо всёравно платить 4 % налога на сдачу в аренду недвижимого имущества. За ранее благодарю.
На счет родства, к сожалению, ничего не знаю.
Можно ещё вопросик? ФОП единый налог 2 группа перечислил со своего предпринимательского счёта деньги на карту физлица не предпринимателя. Запрещено ли использование предпринимательского счёта для личных целей. Если нет, то как потом доказать налоговикам, что для личных целей. Если да, то может стоит вернуть платёж, как ошибочный до конца квартала, тогда как правильно заполнить назначение платежа?
Суть проблемы в том, чтобы не пришлось платить НДФЛ.
Насколько я знаю, после уплаты всех налогов, все оставшиеся денежные средства единщика считаются личными. И если вы платили не ФОПу, а просто физ.лицу или расплачивались в магазине, например, за товары для личного потребления, то эти траты нигде не показываются: ни в книге доходов, ни в 1ДФ.
Спасибо огромное)
Добрый вечер! Подскажите,пожалуйста,как заполнить в 1-ДФ за 1 кв.15 г. полученную юрлицом арендную плату.Получается нестыковка с 1 Разделом.Например :получено арендной платы 3000 грн. выдано-прочерк и сумму ВС-45 грн.+ ВС по зарплате?
И,будьте добры,подскажите.Налоговую накладную на полученную арендную плату от ФОП-неплательщика НДС,там где Покупатель писать Ф.И.О. ФОПа или Неплатник.И ИНН писать 1000000000000 или 40000000000? Спасибо за ответ!
Даже, если ФОП неплательщик НДС его все равно надо показывать с его настоящим ИНН. Я заполняю по аренде помещения в разделе І столбцы 3а и 3, они равны сумме арендной платы, код (Ознака доходу) ставлю “106″ (если аренда у физ.лица и тогда надо начислять НДФЛ) или с кодом “157″ (если аренда у ФОП, в этом случае НДФЛ не начисляется) и соответственно в разделе ІІ суммы в столбцах 3а и 3 у меня совпадают и с них же будет одинаковые суммы по военному сбору в столбцах 4а и 4.
Здравствуйте.
Открываем кафе, кот.будет работать только полгода в году (сезонное).
1й ФОП на общей системе. На нем будет кассовый аппарат и лицензия на алкоголь и табак. Хочет оформить людей по Гражданско-Правовым Договорам.
Какие отчеты нужно сдавать?
А по касс.аппарату с какого периода? С момента проведения первого чека или с даты выдачи справки из налоговой?
2й ФОП – единщик 3 группы с наемными людьми по Гражданско-Правовым Договорам, арендует у 1го ФОПа под кухню помещение. Какие у него отчеты?
Нужно ли регистрировать Договора в Фонде Занятости?
Нужно ли уведомлять налоговую о приеме на работу людей по ГПД?
День добрый! Подскажите, если я увольняю работника с 15.05.15г как расчитать з-ту за 15 дн с индексацией или с минималки? Отпуск она забрала в апреле м-це.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. как правильно поступить, я в 1 кв. 2015г сдала Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, но оказалось что неправильная ставка , теперь сдавать уточненную и нужно ли заполнять какие либо додатки если уточненную сдавать?
При выявлении ошибок в уже сданной Декларации по воде, надо одновременно с Декларацией за текущий квартал подавать Перерахунок за тот квартал, в котором ошибки (в программе ОПЗ он идет под номером F06109). Только я такой Перерахунок ни разу не сдавала, так что как его правильно заполнить проконсультируйтесь где-то еще.
Но у меня получилось, что я увеличила ставку и соответственно увеличила сумму( и оплачено больше), разница всего в 0,32 коп., у фискальной службе, один инспектор говорит что не нужно сдавать уточненный, а второй инспектор говорит что сдавать, уже не знаю как поступить, вроде как и сумма не существенная, но не охота из за копеек потом сплачивать штраф. Спасибо за консультацию.
Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться, я нашла ошибку у отчете 1 ДФ за 1 квартал 2016г, ошибка в том что я приняла на работу нового работника и у столбце 4а и 4 указала машинально сумму предыдущего сотрудника,который работал полный квартал( а новый сотрудник проработал меньше) теперь волнуюсь возможен ли штраф при подаче уточнённого отчета и как правильно его подать, просто исправить ошибку и сохранить как уточнённый и отправить или всё же нужно что то указывать дополнительно? Заранее благодарна
Поговорите сначала с Вашим налоговым инспектором, можно ли каким-то образом избежать штрафа (по отдельным ошибкам в 1ДФ я знаю, что можно обойтись и без него). А исправлять надо не весь отчет, а в уточненку внести только 2 строки: сначала в точности повторить ту неправильную строку из Вашего отчета, где большая зарплата по работнику и в 9 столбце поставить цифру “1″, а во второй строке написать этого же работника с правильной зарплатой и поставить “0″.
в том то и дело, что ошибка только в столбце 4а и 4, а а у столбце 3а и 3 всё правильно, тоесть ошибка только в Сума утриманого податку (нарахованого и перерахованого), тоесть столбец 3а и 3 = 3245,25грн , а я поставила у стоблец 4а и 4 =783 грн вместо правильной 584,15 грн
Вот поэтому я и говорю, что перед тем, как отправлять уточненку лучше Поговорите со своим инспектором. Но скорее всего штраф назначат.
Здравствуйте, не подскажете будет ли опубликован образец по новой форме “Податкова декларація з рентної плати з Додатком 5 “?
Здравствуйте, скажите мне необходимо предоставить в банк для оформления кредита, декларацию или выписку с налоговой за 1 и 2 квартал 2016, могу ли я досрочно в налоговой запросить документ?
Здравствуйте! Помогите, спасите! По работе пришлось оформить ФОП в конце июня. Бухгалтер нашей фирмы ушла в одпуск, но предупредила, что 16 июля надо заплатить налог и одправить отчёт за квартал. Я смогу сделать это самостоятельно (отчёт) или мне в срочном порядке искать бухгалтера, который сделает эту отчётность?Ключи и документы у меня на руках. Спасибо…
Конечно сможете и сами, только какой отчет квартальный надо сдать до 16 июля? Сроки всех квартальных отчетов до 09.08.2016. И ФОП на какой группе Вы открыли и была ли деятельность ФОПа в июне?
У вас в тексте ошибка “За 3 квартал 2016г. сдаем отчет Форма 1ДФ “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” ( в ОПЗ идет под номером F05001, СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 до 09.11.2016)”, надо было написать за 3 квартал
Да, спасибо!
Добрый вечер!
Я ФОП 3 группы, ставка налога 5% (без ПДВ). Нет наемных работников, деньги получаю на банковский счет.
Нужно ли мне подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах?
Или только ежеквартальные декларации ЄП и ЄСВ за год?
Уже почти 2 года зарегистрирован и только сегодня узнал о декларации об имущественном состоянии и доходах.
Заранее спасибо!
ФОП 3 группы ед.налог сдают ежеквартально “Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця” в ОПЗ она идет под номером F01033.А Декларацию об имущественном состоянии и доходах сдают ФОПы на общей системе налогобложения (обычно это те, кто работает с подакцизными товарами).
Я на едином налоге – успокоили)
Большое спасибо!
Добрый день. С Новым годом! Скажите пожалуйста, какие последствия, если ФОП на едином налоге 2 группа сдаёт в срок годовую декларацию единого налога с ошибочной суммой дохода, но при этом она не влияет на уплату единого налога и налог уплачен вовремя и правильно, а только влияет на необходимость использования кассового аппарата в дальнейшем.